同學你好,一般情況下,按八月份的科目余額建賬,要錄入年初數,期初數(7月底的數據),期末余額(8月底的余額),本期發生額(8月份發生額),本年累計發生額(1-8月的發生額),之后,八月份的憑證不需要重新輸入,直接九月份開始做憑證。
老師你好,請問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀錄片中,我發現資產負表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產負債表上的期末余額有也不對。
你好,我想請問中途建賬期初數據怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產負債表數據完全一致就證明我的數據是對的
? ?? ?老師,請問2月底從兼職會計把賬接過來,建賬時只要錄入他2月份的科目余額表的期末數據然后做賬? 還是需要重新從1月開始錄入上年12月科目余額表數據,然后把1-2月的憑證重新做一遍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
老師,我們公司九月份才有收支數據,做賬九月份才開始做賬,小規模納稅人,在資產負債表中,年初余額和期末余額是不是一樣的,還是只需要在期末余額填數據就行了,老師
老師好。我是參公事業單位,執行的是行政單位會計,今天結賬,發現12月月份結賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產負債表的本期盈余-1152一樣,是負數。然后我年度結轉后,再結年度賬時,發現資產負債表的“負債+所有者權益合計”的期末余額數不等于資產合計期末余額,而且還比資產合計數多了+1152,這個數正是本期盈余-1152的反數請問什么原因,我該怎么調。是不是預算會計結轉后還要調到財務會計賬上,叫什么差異調整?
公司是賣消防器材的,但是原來會計沒有做庫存商品的科目,也沒有存貨,他做的是 借:主營業務成本–材料 貸:其他應付款–老板 期末存貨什么也沒有 這么做賬可以嗎
老師,公司代繳個稅上月未計提,這個月需要怎么操作呢
老師你好,個稅系統申報工資是280萬,其中管理人員工資為30萬,申報稅務年報是不是可以在管理費用寫30萬,其他250元就是主營業務成本費用對嗎?
你好,老師,請問兼職人員可以用企業支付寶發放工資嗎,然后次月我也給他們個稅申報,但是有一點想不通,因為是在我們這兼職的,他們也在其他地方兼職,那我怎么知道他們實力收入來申報個稅呢
老師,您好!2024.7.1之前成立的公司如果現在調整出資期限是只能往后延5年即到2030年4月25日,還是現在調整也可以延到2032年6月30日呀?
小規模開具光伏板無人機清潔需要交增值稅嗎
老師你好,現在個體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因為我們是賓館,發票金額很小,一個月差不多要開100張左右發票,做帳,這些發票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
工程施工成本下二級科目有哪些
買汽車的服務費入什么科目
老師,我們與房東簽訂合同約定房租開具增值稅專票,并且在收到發票付款,現在沒付款也沒有收到發票怎么做賬
我現在是八月期間錄得也是八月期間的期末余額和累計余額,九月份開的錄9憑證。但是出來資產負債表不平衡。
同學你好,應該是9月沒有結賬造成的,你選擇8月份的資產負債表,看看平衡不。
我很確定我已經結賬了。
并且9月年初數跟八月的期末數不對。
我這個表是八月份的科目余額表,那么我要在九月份建期初還是在八月份建期初
同學你好,8月的科目余額表,應該在9月份建期初處理的。
哦,這樣啊,難怪我錄錯了,這樣是不是會產生資產負債表不平衡。
同學你好,這樣不會產生資產負債表不平衡的。
那是我九月的帳弄錯了嗎
還有一個就是年初數和八月的期未數又不對
同學你好,是哪里出了問題,要看一下資產負債表是哪個月錯了,如果是年初數和八月的期未數不對,應該是9月交的數據搞錯了。
好的,我看看,謝謝老師。
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。