關鍵是直接領用沒呢?
建筑行業采購建筑材料建筑設備,可以直接計入到主營業務成本——工程施工——原材料嗎?還是另外怎么做
購入的原材料 銷售的時候計入主營業務收入 結轉成本的時候計入哪個科目啊 是主營業務成本還是其他業務成本啊
加工企業,玻璃不夠,暫估著來,暫估的時候分錄是這樣的,借:原材料~玻璃,貸:公司,領用的時候是借:生產成本,貸:原材料~玻璃,入庫的時候:借:庫存商品,貸:生產成本,結轉成本的時候:借:主營業務成本,貸:庫存商品?,F在準備紅沖,然后我就全部做了相反的分錄,但是現在玻璃的庫存不對
公司是做工程的,開票出去建筑工程—工程服務,成本票是購入材料的,結轉成本的二級科目是,借主營業務成本—工程服務,貸材料,還是借主營業務成本—材料,貸材料這樣?
工程類門窗制作安裝企業,門窗原材料的購入,制作費用,安裝費用等這些成本,應該計入到在建工程呢?還是原材料計入到生產成本,制作和安裝計入到制造費用呢?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
已領用了哦
那就直接計入主營業務成本
這項業務是5月份的,5月份已申報已抵扣,但忘記做賬了,現在補入這個月的話,正常做借主營業務收入應交稅費進項稅額。貸銀行存款嗎
是的,就是那樣操作的哈
好的謝謝老師
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