你好,發(fā)票金額是員工的工資吧
工程公司 勞務(wù)人員的工資是第三方勞務(wù)公司代支付 收到勞務(wù)公司開的發(fā)票 勞務(wù)人員的工資分錄怎么做
我公司是建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,出具委托書給甲方,委托甲方發(fā)放工人工資,請問1.取得勞務(wù)收入的會計分錄是怎么處理?取得的勞務(wù)費收入直接發(fā)工資了。
老師問你個問題 1 ,工程項目 建筑公司 總承包甲分包給建筑公司乙,乙把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司丙,丙給乙開勞務(wù)發(fā)票 甲是用農(nóng)民工專用賬戶代丙發(fā)放了工資 乙出付款委托書委托甲代乙把工資發(fā)給了丙的農(nóng)民工工資 這樣農(nóng)民工的工資個稅是由甲 乙 丙 那個公司繳 2 勞務(wù)公司丙 的農(nóng)民工收到了甲公司給他們發(fā)放的工資 丙公司需要做賬務(wù)處理嗎 分錄怎么做
我們公司把一個項目的安保人員工資發(fā)放委托給第三方勞務(wù)公司,現(xiàn)收到了勞務(wù)公司開具的服務(wù)費發(fā)票,這個發(fā)票的員工工資怎么做分錄入賬呢
老師,我們公司委托第三方給員工發(fā)工資繳納社保和公積金,個稅也是由第三方代扣,給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費、社會保險費及服務(wù)費,我該怎么做賬嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
發(fā)票金額包含603元的勞務(wù)公司服務(wù)費,剩余都是工資。
發(fā)票右下角備注的差額征稅36180有什么用意呢?
這個差額計稅是勞務(wù)公司的,咱們可以忽略, 這個記賬請參考 借管理費用-服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款
分錄摘要也不用體現(xiàn)員工工資是嗎?
可以寫勞務(wù)費用之類的
明白了,謝謝老師。
嗯嗯期待您的好評,加油