同學您好,自動形成留抵稅額不用單獨處理的
請教一下,我剛剛在電子稅務局網站上提交社保繳費,點擊預約扣款,但是時間選擇不了了,請問需要怎么操作?
老師,我想問一下,我做匯算清繳2021年得企業所得稅時,發現去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請,我在電子稅務局網上應該怎么操作
我們公司4月份開了一直負數增值專用發票,4到6月份的增值稅也申報了,現在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發票,這個要怎么操作?
您好,我想請問一下代扣代繳增值稅時多交了,現在要怎么處理,不是指做賬的,而是在電子稅務局上要怎么操作?
老師:您好!這個月的社保已經申報繳款了,但是現在又增員要二次申報,請問這個在電子稅務局是怎么操作的?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么