您好!甲供應商增值稅=40000/1.13*13%=4601.77 乙增值稅=38000/1.03*13%=1106.8,差額3494.97 含稅價格差額2000,就是選擇甲的話,多付2000元可以多抵扣3494.97,所以選擇甲比較好
業(yè)務3:大華電器生產(chǎn)所需的原材料直是從某一般納稅人(供應商1)處采購。大華電器現(xiàn)準備采購 批原材料供應商1報價169.5萬元(含增值稅)。在經(jīng)過市場考察后,公司發(fā)現(xiàn)可以從另兩家質(zhì)量相同的供應商處進貨:分別是供應商2,可以代開增值稅專用發(fā)票(稅率3%),報價153萬元(含增值稅),供應商3,報價144萬元,開具增值稅普通發(fā)票。大華電器應選擇哪個供應商采購?(假設(shè)所采購原材料當期均已銷售,含稅銷售價格180.8萬元,原材料增值稅稅率13%)
大華公司為一般計稅方法納稅人,需要外購用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料鋼材,現(xiàn)有甲、乙兩個供應商。其中,甲供應商為一般計稅方法納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,鋼材的含稅價格為40000元;乙供應商為簡易計稅方法納稅人,可以開具3%的增值稅專用發(fā)票,鋼材的含稅價格為38000元。預計用該批鋼材生產(chǎn)的產(chǎn)品的不含稅銷售收入為65000元。該公司應該從哪家供應商購進原材料(不考慮除增值稅以外的其他稅費)?
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸。現(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3%;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進行選擇。
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸。現(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3% ;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進行選擇。
大華電器生產(chǎn)所需的原材料一直是從某一般納稅人(供應商1)處采購。大華電器現(xiàn)準備采購一批原材料,供應商1報價169.5萬元(含增值稅)。在經(jīng)過市場考察后,公司發(fā)現(xiàn)可以從另兩家質(zhì)量相同的供應商處進貨:分別是供應商2,可以代開增值稅專用發(fā)票(稅率3%),報價153萬元(含增值稅),供應商3,報價144萬元,開具增值稅普通發(fā)票。大華電器應選擇哪一個供應商采購?(假設(shè)所采購原材料當期均已銷售,含稅銷售價格180.8萬元,原材料增值稅稅率13%)
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規(guī)模填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計發(fā)生額減借方累計發(fā)生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業(yè)外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對吧。
為什么乙是*13%,不是*3%呢?
您好!不好意思,寫錯了,乙是3%