您好 請問是優惠全額返還嗎
工會經費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
老師,現在的工會經費返還是不是記入應付職工薪酬的啊? 分錄是不是這樣的 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工會經費
收到工會經費返還,貸方是記應付職工薪酬還是其他應付款了?
工會經費是屬于其他應付款還是應付職工薪酬-工會經費
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經費 然后已經全額收到返還的經費 分錄借 銀行存款 貸方是其他應付款 還是應付職工薪酬-工會經費
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
老師,您好,請問企業審計報告后面注冊會計師還有他們的營業執照需要賦碼嗎
是全額返還怎么記了?不是全額返還又怎么記了,有什么區別了
全額返還沖銷應付職工薪酬 如果是返回的60%給企業工會使用 計入其他應付款
全額返還沖銷應付職工薪酬分錄怎么寫啊
請問您當時計提跟繳納的分錄怎么寫的?
意思是繳納是的相反分錄嘛
那應付職工薪酬工會費用里面不是一直都會有余額
不是的 是計提跟繳納相同的分錄 金額用紅字?
哦,懂了,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!