你好,沖減收入的,學(xué)員
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結(jié)算時(shí)會(huì)由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對(duì)公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因?yàn)槭蔷〇|商城承擔(dān)的,是作為他們的費(fèi)用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務(wù)費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項(xiàng)稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對(duì)嗎?
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請(qǐng)問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們?cè)诰〇|下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師,我們?cè)谔熵埖耐茝V費(fèi)是直接從支付寶賬戶賬扣的。比如7月天貓平臺(tái)該給我們結(jié)款20萬 他就會(huì)扣掉1萬的費(fèi)用 實(shí)際匯款到我們平臺(tái)賬戶19萬。天貓?jiān)诮o我們開1萬的費(fèi)用發(fā)票 專票 我們是電商賣圖書的。那這個(gè)費(fèi)用發(fā)票回來了 還用業(yè)務(wù)員寫一張這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單嗎
老師你好這邊是電商行業(yè),我們主要是在京東平臺(tái)銷售,每個(gè)月京東平臺(tái)給我們發(fā)賬單,我們給京東開發(fā)票,屬于這種模式的,每個(gè)月成本怎么核算的更準(zhǔn)確呢
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
扣除違約金的部分怎么處理
沒看明白你說的意思
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
這部分在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎
沒有發(fā)票只有收據(jù)
這部分在匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎 可以的
那這部分用收據(jù)入賬,匯算清繳可以扣除是吧
金額挺大的基本每個(gè)月都會(huì)有的
那這部分用收據(jù)入賬,匯算清繳可以扣除是吧 是的,學(xué)員
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利
營業(yè)外支出的二級(jí)科目怎么寫
營業(yè)外支出的二級(jí)科目罰款的