報表有錯誤的,需要更正申報。
老師,我公司前期的報表數據都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業,但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
老師,小微企業,我企業所得稅3月份沒有計提,3月份修改利潤表了,在電子稅務局上能直接修改報表嗎?還是先不更改以前的,只用報后面的7-9月份的報表,以后到大廳進行報表更正?
老師,所得稅9月已報稅已扣,發現九月研發費用忘結轉到管理費用了,所以利潤表中研發費用沒扣除掉,我現在可以不修改稅務報表,直接反結賬給賬修改了,這樣會導致9月申報表和實賬不符,到12月在填正確的申報表上報可以嗎?企業所得稅的
老師,所得稅9月已報稅已扣,發現九月研發費用忘結轉到管理費用了,所以利潤表中研發費用沒扣除掉,我現在可以不修改稅務報表,直接反結賬給賬修改了,這樣會導致9月申報表和實賬不符,到12月在填正確的申報表上報可以嗎?企業所得稅的
老師 今天11月份在電子稅務局上更正了21年企業所得稅年度報表,賬上也用以前年度損益調整調賬了,那我下個季度申報企業所得稅季度報表時,要修改期初數嗎?
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
請問我怎么更正申報?是不是沒有上月計提,報表就是存在錯誤?
首先你看一下你報表填寫有沒有錯誤?還是說報表對了,只是賬上沒有計提。
試算平衡表的本年利潤和利潤總額一樣,隔了個企業所得稅,是錯了吧?
是的,這不對。還差所得稅,那你就要更正申報了。還差所得稅,那你就要更正申報了。
我們這個月報7到9月份的,更正申報怎么報?要去大廳嗎?
在申報系統里點更正申報就行。 現在是正在報稅期呀,就是報789的789,按正確的報。前面報錯的,做更正申報。
好的,老師,憑證就做紅字分錄,對嗎?
。紅沖的業務這樣處理是對的。