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研發費用加計扣除,賬務是正常處理,還是按照加計以后的金額提攤銷和費用?還是只調整所得稅申報表,不影響賬目

2022-10-09 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 13:19

同學你好 計入研發支出

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快賬用戶9869 追問 2022-10-09 14:05

費用化的部分,都按照實際發生的金額,已經計入研發支出-費用化,資本化的部分,也已經計入研發支出-資本化 現在的問題是,申報企業所得稅時候,是不是只調整報表,加計扣除的部分,賬目還需要調整么?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:08

同學你好 賬上不需要調整的

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快賬用戶9869 追問 2022-10-09 14:09

等于只是會減少賬面當期應繳納的企業所得稅的金額,按照優惠后金額計提繳納就行,對嘛?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:13

同學你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶9869 追問 2022-10-09 14:22

填寫企業所得稅報表的時候,比如,研發費用100元,形成無形資產的本期攤銷200元,那等于研發費用這100扣除以后,可以再扣除100*100%=100,攤銷的話,等于現在相當于攤銷400

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:27

同學你好 直接攤銷就可以了

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同學你好 計入研發支出
2022-10-09
學員,你好!研發費用加計扣除75%是在企業所得稅匯算清繳的時候操作的;按照175%進行攤銷是指研發費用形成無形資產的按175%來攤銷。
2021-12-17
您好 研發費用下的費用化支出應該全額結轉到管理費用 然后按結轉到管理費用下研究費用的金額加計扣除 2.這個第四季度企業所得稅報表是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
2022-01-15
你好。是的,加計扣除是不是只用納稅申報時從應納稅所得額中扣除。其減免的企業所得稅直接反映在計提企業所得稅的會計分錄中了,不用單獨處理的。
2022-10-25
您好會計上按會計規則處理按賬上的轉,加計扣除按稅法規定來
2021-11-12
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