你好,你是什么征稅方式的?
老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個稅申報有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個稅申報系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報個稅的人數(shù)和這個月申報個稅的人數(shù)不一樣,這個月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務(wù)已經(jīng)把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項(xiàng)目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
老師,個體戶的經(jīng)驗(yàn)所得個稅在4-6月已經(jīng)申報納稅了,這個月個稅還要把上個月的數(shù)據(jù)一起填下來,但是這樣會導(dǎo)致重復(fù)繳稅,我看系統(tǒng)也沒有減去已交的稅款,,應(yīng)該怎么操作?
你好 個體工商戶1-6月兩個季度 經(jīng)營所得稅電子稅務(wù)后臺自動申報,我們也繳納稅款八千多。第三個季度開票七十多萬,自行申報。申報表里面已交稅款為0。我申報1-9月收入減去費(fèi)用,應(yīng)納所得額是1-9月的全部繳稅,那么1-6月已繳納就沒有減下來了吧。我該如何申報?
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發(fā)票大類開生活服務(wù)嗎?
支出了費(fèi)用,但是發(fā)票沒有到,應(yīng)該怎么做分錄?
老師好,外貿(mào)企業(yè)新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發(fā)去港口了,只給了一個發(fā)貨單,物流單,都沒有發(fā)票,怎么做賬呢?后續(xù)該怎么處理。 2.一起發(fā)走的有些贈送的物品發(fā)貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預(yù)繳開了外經(jīng)證,開了發(fā)票,今天說發(fā)票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發(fā)票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認(rèn)繳出資額是營業(yè)執(zhí)照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發(fā)票都開到公司嗎?
我已經(jīng)弄好了,剛剛沒有點(diǎn)減半征收,謝謝老師
不用客氣,工作愉快