你好同學,首先現在明確一個問題,也就是說你這個報表呀,都是亂填的,根本數據就不對,那么咱最好是怎么操作呢?最好是把數據修改了,按照正規的單據重新做憑證,然后把每年的報表,匯算清繳的所得稅報表都去修改一下。
就是一個企業以前沒有做賬只有外賬公司報稅,現在我接手應該怎么辦然后公司的單據也不齊全
以前有申報稅費,財務報表,企業所得稅,但是五年以來,一直沒有做賬,然后我現在補賬,應該怎么補,以前財務申報財報是預估費用,在我手上的只有票據,跟對賬單這些資料,應該怎么做賬?
以前申報過的稅費,財報,有些費用是財務預估申報上去的,公司一直沒有做賬,我現在補賬的話,是改哪些報表呢
以前沒有做賬 但是企業所得稅繳納,現在做賬發現收入多了或少了,現在要對的上企業所得稅申報表上的數字,賬務應該怎么處理
有家企業只報稅沒有做賬也沒有報財務報表,只有發票資料和銀行流水。現在要補以前的賬,是從企業成立的年度開始補,還是從現在開始補?如果從現在開始補,以前的財務報表怎么報?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思