同學(xué)你好 生產(chǎn)型的不免
請問,收到生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅審批通知書,免抵退額2000 其中應(yīng)免抵稅額2000,應(yīng)退稅額是 0 這個數(shù)字在增稅主表里填在哪欄?還有,這個免抵稅額是否要交城建和教育費(fèi)附加 的那12%
請問老師:城市維護(hù)建設(shè)稅的征收是不是按“進(jìn)口不征,出口不退,同免不同退”,的原則啊?這里同免是不是增值稅和消費(fèi)稅如果有免稅的,城市維護(hù)建設(shè)稅是不是也是免征啊?但是城市維護(hù)建設(shè)稅的依據(jù)里又包涵了:出口貨物,勞務(wù)的增值稅的免抵稅額。這兩個免有啥區(qū)別嗎?
老師你好,留抵退稅顯示到賬了,申報城建稅顯示是0,是只要申請了留抵退稅就可以減免城建稅嗎
老師,我們出口免抵退稅,城建稅現(xiàn)在稅局說沒交,就是說城建稅不免抵是嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退,在什么情況下,城建稅不免抵呢
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那這個城建稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢 出口的銷售額嗎 還是按照退稅額繳納呢
這個是增值稅的金額
就是說,我出口100萬,增值稅13萬,這個13萬要繳納城建稅是嗎
同學(xué)你好 對的 是這個意思