這個高溫補貼和欒費,這個的話要看一下你當地的一個規定,沒有超過規定范圍之內是不用交個稅的,超過的話就需要繳納全年一次性獎金,可以并入工資,也可以單獨計算。
老師你好,我想請問一下公司發放的全年一次性獎金現在是不并入綜合單獨計算嗎?如果員工每月工資5500,扣社會保險費400,附加扣除1000,年終獎50000.00.他的年終獎的個稅該怎么算呢?
你好老師,工資發放的高溫補貼,采暖補貼,需要交個稅嗎?怎么核算呢?還有全年一次獎金,怎么核算
老師您好,公司每個月申報個稅都是申報的職工底薪,每年1月份申報去年12月份工資時,會將各種補貼獎金等全部計算出來,請問這部分申報個稅時是記入工資還是記入全年一次性獎金?這兩者有什么區別?謝謝
老師好,請教您一個問題!勞務派遣人員,每月員工到手實收工資3500,繳納5險個人部分667.23。然后年底一次性發放22000是每月的工資補助補貼,用繳納個人所得稅嗎?像這種情況怎么計算個稅!
你好老師,兩個公司合作,找的員工,沒有合同,兩個公司同時承擔費用,例如我們給提供一部分固定補貼,還有房租餐補油補等做到工資里,這個是上個月發生的,沒有計提,但是這個月需要發放,得怎么做賬呢?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
全年一次性獎金多少,免個稅有免除標準嗎?
如果說你單獨計稅的話,是沒有免征的金額的。如果說你和工資一起,他們就享受工資6萬的免責就行。