你好,填寫11欄就可以的,季度45萬以內的在第11欄,超過的在第12。
老師,小規模上季度普票銷售額23萬,湖北地區的,同時滿足季度不滿30萬和湖北地區免增值稅,那這個23萬填在11欄未達起征點,還是12欄的其他免稅銷售額???
個體戶開普票免征增值稅部分,應填在11欄未達起征點銷售額欄次?
小規模納稅人,未達起征點45萬元的銷售額,申報稅是填入第10欄小微企業免稅銷售額還是第11欄未達起征點銷售額
老師您好,問個體工商戶本季度銷售額未達起征點,納稅表應該怎么填,11欄次填不含稅銷售額還是含稅銷售額
老師個體戶申報增值稅填11欄次未達起征點銷售額還是12欄次其他免稅銷售額,本季度銷售金額16萬,稅率是0,
老師既然是符合政策沒有稅額那附加稅的還要交嗎
你好,附加稅零申報就可以的。
老師我們這里的主表填了數自動帶了稅額出來
老師我是不是要填增值稅減免申報表?
我要選擇那個財稅減免政策號文,給老師添麻煩了,謝謝
不需要填寫減免明細表,只填寫主表就可以的。
免稅的稅額是第九欄的那個金額乘以3%。
財政部 稅務總局公告2022年第15號 全文有效 成文日期:2022-3-24 打印本頁 字體: 【大】 【中】 【小】 為進一步支持小微企業發展,現將有關增值稅政策公告如下: 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。
老師因為稅局的錯誤操作稅不用補給我們的,但現在這個數據我自己刪不了,導致附加稅出現負數小于0也無法申報
-202.3元本期應退補,實際上不用退補,但稅局一直懶得找之前錯誤的原因不給我們消除這個金額
你看一下預交稅款能刪除嗎?倒數第二行的。
動不了,自己刪不了,除非申報提交了就可以更正申報刪除那個數據,我之前試過,
你好,那你找你稅務局那邊給你維護一下。