對的,是的,需要這么做的。
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
沖紅發票相關分錄問題:我主要是數量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發票數量是6件,那么沖收入就按票上數量6件做負數,沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結轉成本的時候是要結轉本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉利潤的時候為什么只轉4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結轉成本的時候要按照實際賣出的4件成本結轉嗎,利潤轉收入是按照-6件轉的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結轉成本的時候這個數量到底按照哪個數來結轉,收入轉利潤我是理解的,要實際數量減去沖紅數量,成本的我就不懂了。
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結轉銷售成本。現在才發現沒有暫估入庫存商品。所以我資產負責表庫存商品是負數?,F在2021年我暫估一筆這庫存商品負數那庫存商品就不是負數了嗎?可是我的資產負責表存貨還有在產品是負數。我要怎么調整?因為我是建筑行業。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產品調整成正數?存貨和在產品是不能是負數的
銷售材料,其他業務收入外幣那里 要把數量也填進去么? 庫存商品 跟結轉成本的時候填數量了
商貿企業,庫存商品是用了數量金額式的,主營業務收入不用么?結轉成本的時候,把數量金額全部結轉出去可以么?
老師,請問員工異地出差發生工傷,產生的各項費用,開票的時候,是以個人名義開呢?還是以單位名稱開呢?
本月沒有生產,但有水電費和制造費用的折舊費以及生產的直接人工工資產生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產后又怎么寫分錄
老師23年沒有計提12月工資,24年補計提,那賬載金額和實際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產品的認證檢測服務費計入什么科目
下個月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應付款,原材料,庫存商品,固定資產的余額要如何處理賬務
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
老師好,化工財務報表要如何做?應該觀看哪些相關視頻學習?
你好,我司租別人的房子,水電費是房東的名字,可以用房東水電費的發票做分割單在睡前扣除嗎?
其他業務收入那里之前一直沒填數量
你好 那你看一下你的發票上面有數量嗎?主要是為了好核對
發票有數量的 ,購入的時候也有 數量
你好,那以后你核對的時候,你自己覺得方便就可以的,建議是你協商數量。