同學你好 這個可以的 施工服務也一塊開上 然后點折扣開折扣發票就可以
1、我們公司屬于裝潢工程類行業,屬于從室內裝潢設計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業主會先打一部分的預付款給我們公司,當月工程又不能結束,這預收款需要當月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產品與甲產品使用的物料是相同的,但乙產品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現在的問題是A客戶不愿意開發票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現在想讓A公司開進項發票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協商?
客戶 我們公司 還有一個工廠,我們是相當于中間商??蛻襞c我們公司同省不同城市 ,合同簽的是施工合同包工包料,但是我們給客戶發票開的是13%銷售發票,相當于買材料,廠家給送施工服務。有沒有稅務問題?行得通嗎?
急 實務~不會不要搶答,特別是問題都看不明白的,謝謝!客戶 我們公司 還有一個材料生產工廠,我們是相當于中間商。客戶與我們公司同省不同城市 ,且合同簽的是施工合同包工包料,但是我們給客戶發票開的是13%銷售發票,相當于買材料,廠家給送施工服務。有沒有稅務問題?行得通嗎? 廠家給我們開什么發票比較好?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發票就是建筑工程服務,免稅發票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
回答的沒看懂 誰和誰之間啊
我們與客戶之間的發票13%是純銷售 ,給我們提供材料的廠家去免費施工 。到底誰去預繳?
開發票是開折扣發票
你的意思是 合同100萬,開材料100萬,再加一個施工服務費0元是吧?
再跑到其他城市 按0元預繳?
問你誰去預繳納 你跳著回答
同學你好 收款方也就是開票方預繳