您好,這種是需要按照技術(shù)服務(wù)繳納印花稅的
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
親 我咨詢下,我們是技術(shù)服務(wù)—鑒證咨詢服務(wù),合同是檢測合同,也有個別技術(shù)合同,這些業(yè)務(wù)是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師,我們是技術(shù)服務(wù)—鑒證咨詢服務(wù),合同是檢測合同,也有個別技術(shù)合同,這些業(yè)務(wù)是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
鑒證咨詢服務(wù)*檢測費(建筑工地打樁機檢測)需要交印花稅?如果交,按什么稅目交?
我們是一家勞務(wù)公司 ,主營業(yè)務(wù)就是代開勞務(wù)發(fā)票。銷售發(fā)票名稱建筑服務(wù)*勞務(wù)費。增值稅按3%簡易征收。勞務(wù)成本就是給工人代發(fā)的這部分工資,比例占銷售收入的98%。現(xiàn)在想要咨詢的問題,印花稅應(yīng)該怎么交?具體要交哪幾個稅目?
老師,個體戶需要開對公賬戶嗎?
老師,融資租入固定資產(chǎn)產(chǎn)生的利息,要不要資本化,算在資產(chǎn)原值里面
我也是這樣選的,但稅務(wù)系統(tǒng)這樣提示我
老師,咨詢一下股轉(zhuǎn)個稅事宜,我公司已收A全額股份比例繳納的實收資本100萬,然后A退出并以230萬把這些股份全部轉(zhuǎn)讓給了B,已按照230萬繳納個稅,現(xiàn)在B要退出以300萬把這些股份全額轉(zhuǎn)讓給C,請問本次B轉(zhuǎn)C的股轉(zhuǎn)基數(shù)怎么算?
國標(biāo)固定資產(chǎn)怎么分類,各類資產(chǎn)折舊多久
老師,請問,我在做年報,財務(wù)報表年報已經(jīng)提交了,這個主表這個提示是什么意思?
請問老師,成本費用等無票支出可以在匯算清繳時調(diào)增嗎?
老師,老板帶員工去KTV消費去業(yè)務(wù)招待費好,還是職工福利費好啊?
內(nèi)窺鏡攝像機,醫(yī)用冷光源、臺車等構(gòu)成內(nèi)窺鏡系統(tǒng)可以開成內(nèi)窺鏡系統(tǒng)一套嗎
老師,我們是律師事務(wù)所,會計制度應(yīng)該選用哪種呢?