你好 這個是考慮到不征稅收入,本身就沒有稅收了,你再計算,相當于是國家要倒貼錢給企業,肯定不行阿
老師這個計算應抵扣稅額時為什么要加上16那一項呢,而不是減去呢,16那一項不是應補繳的稅額嗎,不應該是減去的嗎,因為這一項是需要繳稅的呀,
第三題計算利潤總額時調整的折舊費用為什么是加在利潤總額里,而不是減去,這個怎么理解好?相似的稅金及附加沒有算入的部分后來算入是減去,折舊為什么是加?
。修理費用30萬不是已經在稅前會計利潤里面扣除了嘛?為什么算應交所得稅的時候還要減去30?
企業所得稅預交稅款,本年累計收入減去本年累計成本,算出來的利潤總額來預交稅款,費用沒算進去,那為什么匯算清繳時,要調增,調減,因為預交時跟費用就沒關系,費用就沒稅前扣除
老師你好!工資個稅預扣預繳計算公式 當月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預扣稅率 - 速算扣除數 - 累計已繳納稅額 應納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應納稅額 = 應納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數 當月應納稅額 = 累計應納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當年在職月數 x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發數是18000的
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
我的意思是為什么只減這幾項就得出累計預繳數呢?計算預繳數時別的納稅調整項不考慮嗎
這個其他的地方就不考慮了,這個如果再考慮,可操作性就不強了
麻煩說明白 考慮加速折舊、研發費用加計扣除、不征稅收入的原理是什么?
原理是可操作性就不強了,畢竟我們都是看政策的阿