你好,將16行(按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額)加上是因?yàn)樵诘?欄需要增加“納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額”收入數(shù),從而相應(yīng)就要增加第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,這樣就增加了本期應(yīng)納稅,而由于稽查查補(bǔ)的稅需要單獨(dú)交納,在本期申報(bào)表中只反映調(diào)的收入不再增加應(yīng)納稅,所以在第17行“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”中要加上已單獨(dú)補(bǔ)交的檢查補(bǔ)稅,這樣銷(xiāo)項(xiàng)和抵扣合計(jì)中相抵就不會(huì)重復(fù)交稅
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶(hù)
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,你說(shuō)的稽查查補(bǔ)的稅單獨(dú)繳納是什么意思,不是在報(bào)稅系統(tǒng)中直接扣除嗎,要現(xiàn)場(chǎng)繳納嗎
意思就是不一定跟你每月固定申報(bào)時(shí)間一樣
就是和我固定申報(bào)分開(kāi)繳納的對(duì)嗎,他是單獨(dú)繳納的對(duì)嗎
是的,可以這么理解