應付賬款。不需要調整的。
尊敬的老師好,首先祝您節日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產,目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應收賬款、預付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??
(1)計提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務費30000元。 (2)領用一批庫存物品,其賬面余額為820元。 (3)發出政府儲備物資一批,其賬面余額為100 000元。 (4) 購買庫存材料一批,價款為8000元,款項通過單位零余額賬戶支付。 (5)購買一項固定資產,發生預付賬款5000元,款項通過單位零余額賬戶支付。固定資產尚未收到。 (6)購買的一項固定資產,扣除之前的預付賬款5000元后,補付價款16500元,款項通過單位要余額賬戶支付。將購買的該項固定資產投入使用,確定的成本為21500元。 (7)本月發現3個月前購買的一批電腦耗材存在質量問題,耗材價值3000元,通過“業各活動費用”科目核算。經與供應商溝通予以退回,貨款已入賬。 (8)計提本月發生的固定資產折舊6000元、公共基礎設施累計折舊2000元、保障性住房累計折舊3000元、無形資產累計攤銷1 500元。 要寫財務會計和預算會計
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產等,用預付賬款過度還是應付賬款過度,用那個比較合理,年底審計還會調整這兩個科目嗎?
2.某事業單位發生以下經濟業務,編寫相應的會計分錄:1)因業務發展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向專業活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉賬支付。4)收到代理銀行轉來的財政授權支付到賬通知書,當月取得授權支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉賬,繳納已確認的應交企業所得稅120000元。7)通過銀行轉賬,向所屬某獨立核算單位支付補助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產保險費21000元。9)使用上年度的財政應返還額度,通過財政直接支付方式購買專業活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。(編制會計分錄,拜托老師了)
老師,我們公司22年6月設立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調整”和“其他應付款”做進去嗎?因為設立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設備花了,日常費用都是我老板墊的。現在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現在的老板了。轉讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現金把補去年費用的“其他應付款”平了,可以嗎
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
老師,建筑勞務公司小規模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務開3%或1%?
生產性企業,總公司統一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應商把發票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業向銀行借入生產經營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業6月30日支付利息的會計處理正確的是
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄