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1、江南制造廠為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本法進 行日常核算。2021年6月,該廠發生以下涉及增值稅的經濟業務或事項 ①購入一批材料,增值稅專用發票上注明的原材料價款為400000元,增值稅稅率為13%, 貨款以銀行存款支付,材料已驗收入庫。 ②取得運輸部門開具的增值稅專用發票,本月購進原材料發生的運輸費用為30000元,增 值稅稅率為9%,款項以銀行存款支付。 ③本月銷售一批商品,增值稅專用發票上注明的價款為700000元,增值稅稅率為13%, 商品已經發出,價款尚未收到。 ④倉庫盤點,發現由于管理不善,原材料被盜,價值7000元,應由該批原材料負擔的增 值稅稅額為910元,尚末經批準處理。 要求:根據上述資料,計算本月應繳納的增值稅稅額。

2022-10-04 09:53
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齊紅老師

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2022-10-04 13:09

你好同學 銷項=700000*0.13=91000 進項=400000*0.13+30000*0.09=54700 進項稅額轉出=910 應交稅費=91000-54700+910=97210

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齊紅老師 解答 2022-10-04 13:09

你好同學 銷項=700000*0.13=91000 進項=400000*0.13+30000*0.09=54700 進項稅額轉出=910 應交稅費=91000-54700+910=37210

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