你好 個人部分是不需要的,已經是通過工資來核算了,你不需要再重復進入管理費用的 你這個放到其他應收款的借方就可以的
老師,這個應該怎么處理?員工工資核算出2500元(含個人應承擔社保部分500元),我計提時管理費用工資應該寫多少,其它應收款是不是應該是員工個人承擔社保部分, 其它應收款貸方對應什么科目呢?還是要分開
您好,老師!社保費中個人繳納和單位繳納應該怎么做分錄,是把個人繳納部分全部加起來,借計其他應收款,貸記應付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來借計管理費用,貸記應付職工薪酬—社保,是這樣嗎
老師您好,個人社保部分金額要加入管理費用中的工資部分嗎?還是直接加入其它應收款的借方還是貸方?謝謝!
老師,有分錄如下:借管理費用/社保,借應付職工薪酬/應付社會保險費,借其它應收款/社保職工個人部分400,貸銀行存款。后來又有一筆同樣的分錄其中是借其它應收款/社保職工個人部分-300,這樣的話會有其它應收款社保職工個人部分借方余額100,怎么把它弄平呢
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎