您好,因為有分錄,借管理費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導出的科目余額表。 財務(wù)軟件點結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
想問一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候是費用的貸方減少,損益類無余額,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,就變成了這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄。從這t型賬戶看損益類科目借減貸加。結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應(yīng)該是本年利潤增加個嘛,想問一下是理解錯誤嗎?
提問:金蝶記帳王建帳時選擇的是個體工商戶 那么,有:資產(chǎn),負債,權(quán)益,損益。 月末或年末自動結(jié)轉(zhuǎn)時并不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)到本年應(yīng)稅所得,一級科目也沒有本年利潤 為什么年末結(jié)帳時提示:本年利潤有余額,可能會導致不可預知的錯誤? 咋辦?
老師好 年末結(jié)賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致(本期-上期),損益類科目沒有余額,這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件,會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)的可能嗎
怎么感覺自動結(jié)轉(zhuǎn)損益是錯誤的?結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆不應(yīng)該是借:本年利潤9708.74,貸管理費用9708.74,應(yīng)交稅費是負債類的科目啊?怎么把負債類的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了?(金蝶記賬王軟件)
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務(wù)費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
以前也有一樣的分錄 但以前是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利益啊,從未出現(xiàn)紅色的那個金額(應(yīng)交稅費),以前月底自動結(jié)轉(zhuǎn) 都是把管理費用那個金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
您好,把補充回復的分錄加上即可
自動結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,手工修改加入?
您好,就是做賬分錄補充進項稅轉(zhuǎn)出,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
好的,我試試。謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持