你好,多的一萬是什么錢呢?
你好..我司與別司打官司..2021年已勝訴..其中貨款100萬.訴訟費1萬..利息2萬.延遲旅行金1萬..合計104 ..到現在為止還了30萬.我們又向法院申請執行..執行費1萬...104-30+1=75..月底對方公司把75打到我司公戶..收到這筆錢的分錄應該怎么寫呢
你好..我們打官司先付了訴訟費1萬.現在官司打贏了..貨款是10萬 對方給我們轉了11萬 借:銀行存款 11 貸:應收賬款 10 這一萬怎么記
老師,我們公司是貸款公司,如果貸了10萬的貸款,返點是10個點,返利就是一萬,貸款公司給我們打款10萬,是有票據的,但是我們要打款11萬的話那1萬的票據就開不上,因為你一萬返利是打的車行老板私人賬號的,這樣的話我們繳稅那1萬沒票的應該怎么避免
請問客戶欠款10萬,打官司法院判我方承擔20%,客戶只需要給我們8萬。現在收了8萬,請問怎么做賬?現在賬上掛的應收賬款還是10萬。
請問老師,我們公司21年因為出口了一批貨物被海關罰了16萬老板墊付的沒有入賬,今年打官司打贏了,對方賠了我們5萬多,然后訴訟費是5千多,怎么入賬呢?這個訴訟費,記在今年,還是用未分配利潤呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我們之前墊付的訴訟費..我們贏了..對方支付給我們
你支付訴訟費的時候怎么做的?
借:管理費用-訴訟費 貸:銀行存款
那你貸方差額就是管理費用