你好,對于外賬來說,如果咱沒有收到發票,可以暫時不做入庫的憑證處理的,嗯,然后付款的話,可以先 借預付賬款貸。銀行存款
請問老師!就是我現在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,請教您一個問題,本月我公司購入一批材料是經過二次加工的,但是對方只給開了加工費用的專票,沒有開材料費用,但是入庫我公司又是按材料+加工費做的入庫單,請問這樣我需要怎么做賬? 另這個票應該是不規范得吧?需要對方重新開票嗎?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發票的時候,他就入的預付賬款,等收到發票后,他又按照發票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發票,銀行回單作為附件?,F在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發票的時候,他就入的預付賬款,等收到發票后,他又按照發票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發票,銀行回單作為附件。現在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
我想問一下,我公司購買一批檢修用材料,我做賬時是等要付錢對方開了多少發票然后入庫單來做賬么?還是只要入庫單入庫了有入庫單就做賬?但是發票未取得錢也未付
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
呢我的意思就是,收到發票的就可以正常入庫然后入賬吧,如果還未開具發票并且還沒有支付貨款,我是不是就先不做賬務處理
不管有沒有付款,只要我們拿到了發票,就可以正常入庫了,可以借原材料貸應付賬款。
哦哦哦,因為我們一般是要付款了人家才給開發票
你好,那么咱就是先 借預付賬款貸銀行存款,后期收到發票以后 再借原材料貸預付賬款。
好的,那出庫的時候就憑出庫單然后計入基本生產成本,然后最終再結轉成本嗎?
你好同學,對理解的完全正確。
好的 謝謝
祝您生活愉快開心