你好 這個(gè)要看項(xiàng)目所在地的,你這個(gè)是在城鎮(zhèn),那么預(yù)繳的時(shí)候是按照5%的
老師,我想問下,我在異地預(yù)交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因?yàn)槭强h城建稅率是5%,我在報(bào)增值稅的時(shí)候扣除預(yù)交我還得繳納一部分增值稅,我這個(gè)表城建稅顯示是7%,我按哪個(gè)稅率交
老師,異地預(yù)交增值稅,附加稅是按5%繳納,在申報(bào)剩下需要繳納增值稅的時(shí)候城建稅稅率是7%,應(yīng)該怎么做,按哪個(gè)稅率算
異地預(yù)繳的增值稅附加城建稅按照1%征收的,剩余部分需要公司申報(bào)嗎?
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是7個(gè)點(diǎn),在申報(bào)附加稅時(shí)預(yù)繳的多了,報(bào)表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個(gè)點(diǎn)下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個(gè)點(diǎn)
請問,項(xiàng)目異地在城鎮(zhèn),預(yù)繳附加稅時(shí),城建是增值稅的5%.回公司的繳納剩余附加稅時(shí)城建稅是增值稅的?%是5%還是7%公司在市區(qū)
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
我想問,回到公司繳納時(shí)是多少
預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),剩余進(jìn)項(xiàng)不夠時(shí),交了增值稅,那此時(shí)城建是%
這個(gè)是在異地的稅務(wù)局預(yù)繳的 你回到本地的,沒有說是預(yù)繳的 這個(gè)2%就已經(jīng)是銷項(xiàng)了,你在繳納的時(shí)候,本地的是按照所在公司的附加稅來繳納的,那么一般是7%的