您好,那小規模沒有抵扣增值稅不影響利潤
老師,我想問下,我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上,應交稅費是負數,現在是小規模了,要交增值稅了,那個報表上現在本期應交的自動抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅? 因為一般納稅人的留抵稅不是說不能在小規模時抵扣用嗎
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會影響企業利潤是吧,那當進項遠遠大于銷項時,銷項?進項不就成為負數了嗎,這樣看會影響利潤嗎,原因是什么呢
老師,我想問下增值稅不影響利潤表數字,是因為有抵扣,那小規模沒有抵扣增值稅影響利潤嗎
老師,我想問下增值稅不影響利潤表數字,是因為有抵扣,那小規模沒有抵扣增值稅影響利潤嗎老板問增值稅我支出的為什么不影響利潤,我解釋不了啊
小規模公司不能抵扣進項稅,收到的進項發票是作為成本票嗎,,成本票影響利潤,影響所得稅,報增值稅的時候跟進項成本票有沒有關系
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產50萬,貸:其他應付款50萬。現在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業準則,24年10月開具通行費發票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整?需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
不明白 麻煩老師了
不是企業交出去的錢嗎又沒有抵扣的
因為增值稅是價外稅,所以他不影響利潤
公式我知道,但是是企業支付出去錢啊
對,是支付的錢沒錯,但是他和利潤表沒有一個數字是掛鉤的
我知道的,但是老板算的時候是把支出錢算了,才是自己的利潤
你要按照老板的算法,只要支出都是虧錢
老板問增值稅我支出的為什么不影響利潤,我解釋不了啊
、他難道不知道你們買貨購進的還有進項票?
我們小規模不抵扣
現在小規模銷售也是免稅的,都沒有增值稅啊
說的是抵扣狀態下
小規模不是不抵扣嗎?咋抵扣的啊?
不是我說錯了 是說小規模在正常狀態下 不免稅的情況下
那就是3%了,但是這個3%不是你們承擔的
為啥也是我們交的啊
因為你們在收客戶錢的時候,這個稅款就單獨多收出來了,看著是你們交的,但是是客戶承擔的
你的意思就是我們實際收的錢 不是我們的實際收入 要減去3個點才是我們的收入
嗯對,是這個意思的