?你好;? ?你? 是簡(jiǎn)易計(jì)稅 做 ;? 借? ?銀行存款貸收入; 應(yīng)交稅費(fèi)- 簡(jiǎn)易計(jì)稅 ; 繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 簡(jiǎn)易計(jì)稅 ;貸銀行存款 ;? 申報(bào)表有簡(jiǎn)易計(jì)稅欄次的??
老師您好,之前有一筆工程,可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票并且申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人建筑工程開(kāi)票,并且申報(bào)繳納了9%增值稅,可否開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票,重新開(kāi)具簡(jiǎn)易計(jì)稅3%增值稅專用發(fā)票,去大廳更正申報(bào)
一般納稅人開(kāi)具增值稅普票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)表怎么要分開(kāi)申報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅
小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)具普票銷(xiāo)售額1000 稅額10 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做 增值稅納稅申報(bào)表怎么填
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么申報(bào)?
老師,一般納稅人開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,次月申報(bào)增值稅已經(jīng)計(jì)算抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬(wàn)直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車(chē)修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬(wàn)元,銷(xiāo)售汽車(chē)零部件獲得收入3580元,均開(kāi)普通發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
做,分錄應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好; 是的; 簡(jiǎn)易計(jì)稅做這個(gè)科目? ?