您好,這個(gè)是需要的,需要
你好 小規(guī)模納稅人 之前一直大廳代開專票 后來自行領(lǐng)取專票 在代開專票期間有張發(fā)票自助機(jī)子打印沒有收款人 復(fù)核人 對方公司不要這張發(fā)票 現(xiàn)在大廳說因?yàn)樽孕蓄I(lǐng)取專票不能作廢 我公司的稅控系統(tǒng)也不能作廢 有什么辦法作廢發(fā)票了 謝謝
老師,請問跨月的發(fā)票能作廢嗎?12月份開出去的發(fā)票,我們公司已經(jīng)申報(bào)稅了,現(xiàn)在對方跟我們說開票人和復(fù)核人不能同一個(gè)人,發(fā)票不能要……開票人和復(fù)核人為啥不能是同一人???請問是要沖紅嗎?該怎么做的?沖紅是要收票方在開票系統(tǒng)把那個(gè)表打印出來給我們嗎??
老師,因?yàn)槎惐P系統(tǒng)更新了 一直沒留意復(fù)核人姓名變成了跟開票人,收款人一致。剛剛開具發(fā)票給對方公司,對方公司提出才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。那我開的那份發(fā)票需要作廢嗎?
之前稅盤系統(tǒng)更新,收款人和復(fù)核人變成同一人,還開了不少發(fā)票,以前的月份也有開發(fā)票,之前一直沒有留意到,對方公司發(fā)票也照收了,這樣還會(huì)有問題嗎?
老師我們是個(gè)體戶,跟一個(gè)公司合作給對方開的版權(quán)使用費(fèi)發(fā)票,去年9月給我們打款13萬。現(xiàn)在不合作了,要把13萬退給人家。開的是免稅發(fā)票給對方公司。如果退款13萬給那個(gè)公司,我們個(gè)體戶這邊直接就退費(fèi)給那個(gè)公司吧,收入還用減掉嗎去年的了現(xiàn)在要退款
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬,但今年會(huì)超過6萬,但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
好的,謝謝老師的答復(fù)
不客氣的,祝您開心