借管理費用、勞務費貸銀行存款。
老師,你好,我想問一下,我們公司在2018年請了一個臨時工人,當時未把工資成本做上去,而是在2019.1月的時候做了他一個月的臨時工工資,他現在申訴自己未領到工資,我這邊怎么處理
老師,我們公司是賣燃氣表的,請了一個臨時工幫我們檢燃氣表,他的這個工資是按次結算的,這個月有的話就結算沒有話就不結算,按照臨時工來做帳,應該怎樣做賬
老師,您好。我們公司請了一個臨時工,當時沒有簽勞務合同的,來我們公司做了幾天,結了1500元工資給他,發的現金,沒有購買社保的。請問這個是直接做入工資表入賬嗎?申報個稅的時候是入正常工資薪金所得嗎?
老師,我想問一下,我們公司臨時請的工人當月做了幾天工作,做結束了就把賬結了,這種要怎么做分錄,還有就是,公司臨時決定開除的員工,當時就把工資結清了,這個工資薪酬應該算哪一個月?怎么記賬
老師,公司招的臨時工,這種臨時工一般也就做個幾天,就給他們結算工資了。都是有需要的時候,臨時找的。像這種招臨時工的話,公司需不需要弄一個像正式員工那樣的入職的書面的東西,上面有領導的簽字審批這樣的。昨天我跟我同事想的是,雖然是招的臨時工,但是也應該在招進來的時候,有一個紙質的東西,上面需要領導簽字,這樣領導就可以第一時間知道招了臨時工,這樣。
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款, 屬于當月的。