你好,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面就可以的。
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師你好,我們家這個月有留抵退稅,因?yàn)椴幌朕k理,現(xiàn)專管員讓我們更改一下申報表,從未開票收入里面走,請問需要填哪張表的哪一列?
老師,我們有留抵退稅,專管員讓我們申請退稅,但是有一部分專項(xiàng)不可以,需要轉(zhuǎn)出,請問怎么申報
我是一般納稅人,公司存在增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵退稅的情況,每年都會申請退稅,現(xiàn)在有一張物業(yè)管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對方問我們需要專票還是普票,請問我們應(yīng)該需要?
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)在不是征期,但是專管員叫我現(xiàn)在做,是在哪里做呢?留抵退稅怎么做
你好,去稅務(wù)局修改申報表或者是電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報。
留抵退稅在你的電子稅務(wù)局里面增量留底退稅申請退回來就可以的。
老師,我是需要先更正申報,在里面修改是吧
你好是的,是這么做的。
那我的加計(jì)抵減需要調(diào)整嗎
你好,加計(jì)扣除不需要調(diào)整的。
我是在這邊轉(zhuǎn)出嗎?把我實(shí)際要轉(zhuǎn)出來的金額實(shí)際填上,是不
對的,是的,是這么做的。