同學,你好,做無票收入就可以了,和有票的一樣的確認收入
各位老師好!我想請教一個問題,我們是勞務公司,有個勞務分包項目,是甲方代付勞務款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務分包合同,合同里面沒有出現甲方的任何信息,這種我們開票是給總包單位開還是給甲方開呢?這種情況該怎么處理呢?
老師您好,咨詢:我們單位與甲方簽訂合同,然后開票也是按合同的單位名稱開的,但是給我們付款的單位名稱又是另一家單位,請問這樣子會有什么問題嗎,有問題的話需要如何處理呢
我們單位和付款單位有簽訂合同也有發票,這種應該不是虛開發票吧,然后這個活是給和我們單位外包的人做的,現在需要給個人付款但是和個人沒有任何合同,也沒有發票,這種的話怎么做賬?
我們和甲單位簽訂的合同,我們給甲單位開票(租費和人工一起),現在有一部分人工由第三方代付了,但是這部分人工我們沒有報個稅,現在需要怎么做賬
老師 請問個人和我們公司簽的勞務合同,收款也是個人,但是他開發票是單位開的,這種發票和合同流不一致是不是讓對方寫授權委托書就行?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
現在我們需要付款給外包的人(個人)沒有合同沒有發票,這個怎么做
讓他想辦法提供發票,否則你沒進項,他可以到稅務機關代開,你就沒法做成本,抵扣企業所得稅了
要簽合同再去代開是嗎?還是可以直接去代開
簽個合同,要他自已帶過去開票就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答