您好,這個是不行的,不建議
老師,請問可以銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應(yīng)付其他應(yīng)收)科目。業(yè)務(wù)和其他分開可以嗎?還是銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付),其他費用借款員工等掛(其他應(yīng)收其他應(yīng)付)。預(yù)收預(yù)付科目所有業(yè)務(wù)都要掛?
公司注銷是要把應(yīng)收預(yù)收賬款,應(yīng)付預(yù)付賬款,其他應(yīng)收應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,全部結(jié)平嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款-老板 這個科目下嗎?
預(yù)收預(yù)付賬款可轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付科目下嗎
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應(yīng)該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報表不是要重新更正
為什么呢?
因為預(yù)收和預(yù)付他們是對沖的,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖
預(yù)付有必要轉(zhuǎn)到應(yīng)付核算嗎
有負數(shù)的話可以轉(zhuǎn)的
就直接借庫存,貸預(yù)付,
那這樣的話,是需要轉(zhuǎn)的,您好
不轉(zhuǎn),可以嗎
出報表的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)
出報表要重分類是吧
對的,理解的很到位
付時,借預(yù)付,貸銀行,貨到,借庫存,貸預(yù)付,預(yù)付不是沒了嗎,為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?
這樣沒了,我以為你就第二個一筆分錄呢
如沒有第一筆,預(yù)付就有貸方余額,如報表不重分類,就有預(yù)付負數(shù)是吧
象這些資產(chǎn)類科目出現(xiàn)負數(shù),稅局會責(zé)問嗎
最好不要出現(xiàn)負數(shù),不著急