你好 這個招待費和福利費都不可以抵扣的。 你需要轉(zhuǎn)出處理或者在選擇勾選的時候 找不抵扣勾選處理 。 當(dāng)普票來入賬
你好,老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè)。老板想買一批名酒。然后再賣出去。購買酒的款項是別人給拿錢。然后入到公司賬上。公司再把這筆錢打到賣酒的賬上。然后酒的廠家給我們開發(fā)票。請問老師這樣可以操作嗎?
老師,白酒的專票稅率是多少?我們公司是評估行業(yè),購進一批白酒,請問進項可以全額抵扣嗎?白酒到貨后需要建立庫存賬嗎?領(lǐng)用可以做什么費用?
老師,你好,我們公司是商貿(mào)企業(yè),我們進了一批貨,其中有兩個產(chǎn)品我們作為贈品贈送給人家了,請問這個進賬稅可以抵扣不
您好!我司是工業(yè)產(chǎn)銷企業(yè),辦公室購買了一批酒作招待用,請問這批酒的增值稅我們可以作為進項稅抵扣嗎?
請為以下業(yè)務(wù)編制會計分錄(消費稅稅率,白酒為20%+1000元/噸,葡萄酒為10%) 1. 購入生產(chǎn)白酒用輔助材料基礎(chǔ)白酒1噸,價款10萬元,專用發(fā)票增值稅稅額1.3萬元,款項已轉(zhuǎn)賬付清,貨已到并驗收入庫;(提示,外購白酒含的消費稅不可抵扣) 2. 以自產(chǎn)的20噸白酒作為股利進行發(fā)放,生產(chǎn)成本30萬元,市價100萬元; 3. 委托乙企業(yè)加工企業(yè)招待客戶用葡萄酒一批1000箱,之前已發(fā)出原料價值20萬元,已轉(zhuǎn)賬支付加工費及增值稅合計28 250元,現(xiàn)交貨時對方按照組成計稅價格代扣代繳消費稅,我方支付消費稅后該批葡萄酒驗收入庫; 4. 銷售白酒1000瓶,每瓶白酒500克,總價款20萬元,增值稅2.6萬元,同時收取包裝物押金5650元,款項均已收; 5.辦公室為招待客戶領(lǐng)用委托加工的葡萄酒10箱,不含稅市價為600元/箱。
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設(shè)含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結(jié)存金額為負(fù)數(shù)
請問這個進項稅什么情況下可以用于抵扣?廣告費?
取得廣告費是可以抵扣的
在酒上貼上我們公司的廣告標(biāo)簽,把酒作為廣告禮物送出去,就可以入廣告費,進項可抵扣?
對的,這個是業(yè)務(wù)宣傳費,是可以的
非常謝謝!
你好,同學(xué),不用客氣