你好 做收入負數 分錄 就行 再做一筆收入分錄??
老師 您好 我想請問下7月份給客戶開的增值稅專用發票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經填好了 也導出來了 但沒有上傳 這時客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師,我8月開的藍字發票9月16號誤紅沖了,然后9.16日當天又把紅沖發票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現在8月藍字發票的客戶找我說他認證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請老師幫忙,謝謝!(藍字發票25400041,紅字發票25400052)紅字發票在查驗平臺顯示作廢,藍字發票在查驗平臺顯示紅沖,互相矛盾。
老師請問一下一般納稅人開專票,7月開了 8月沖紅,是不是需要收回7月的發票聯抵扣聯 然后8月份也要紅字信息表 記賬聯 發票聯 抵扣聯 全部裝訂起來啊
老師你好,7月開的專票,款也收了,但是客戶說發票要不得 然后9月跨月沖紅了,也不用開局藍字發票,請問老師分錄怎么做?
老師你好,7月開的發票出去款也收了,但是9月開紅字發票作廢了,款不會退客戶的,分錄怎么做?
收入分錄怎么做,7月已經做了銀行收到了,應收賬款
你好 借應收,貸收入 應交稅費? 開紅字發票做這個分錄 的負數 分錄? ?
嗯,這個知道,現在是收了款不需要再重新發票了,那分錄又該怎么做
這筆款是已經通過對公賬戶轉過來了的
你好?你好 借應收負數 ,貸收入負數? ?應交稅費負數? ?
那轉過來的收入怎么做分錄,無票收入嗎?
你好 沒開發票嗎 是做無票收入?
開了發票但是沖紅了的,對方不要發票了。
不要發票也正常入賬分錄 是一樣的?
我的意思分錄應該怎么做
你好 收款時記應收了 沒記收入是這樣嗎?
是這樣的,7月開的發票 客戶當月就給我們公司支付了錢,當時分錄收入都做。但是9月客戶又說發票要不得,讓我們沖紅作廢,9月發票我們也做廢了,分錄就要做負數分錄對吧,但是我們確實也收了對方公司的錢,這個收入又該怎么做?
借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。。 退回錢的時候,借應付賬款,貸銀行存款。
錢不會退,只是客戶不需要發票了,收入還是我們的啊,我知道之前確認的收入都要做負數,但是我們收了客戶的錢又不會退了,也屬于收入也需要確認收入,我是想問這個應該怎么確認。是直接,借主營業務收入,貸應該嗎。
只是對方不要發票了,這筆業務還是正常發生,也不取消,是這樣不?
是的。是這樣的
。發票自己留著就行了,賬務處理原來的什么也不用變。不需要開負數發票。
客戶要求我們開負數發票,而且已經開了
這筆業務沒有取消,是不開負數發票的。 開負數發票了,就是紅沖收入。錢不用退了轉到營業外收入