?你好 ;? ? ? ?去改下 ; 你4.1號開始是免稅的; 應該是含稅金額來報的??
我小規模納稅人4月份有做無票收入5萬,申報第二季度增值稅填免稅銷售額,我當時按5萬除以1.01算出不含稅收入,就填進去了,不知道對不對
我司幼兒園小規模納稅人,第四季度確認收入5萬。其中有個家長要了發票2000,其余4.8萬無票收入,稅務局申報時,2000出現在了第3欄次其他增值稅發票不含稅銷售額。第九行是免稅銷售額,第十行是其中小微企業免稅消消售額,請問第十行我是填5萬?還是填4.8萬?
老師,小規模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師,小規模納稅人,不超過30萬免稅?,F在第二季度收入是10萬,我填申報表的時候銷售額填10萬,還是除以1.01,填99003.9元?還是除以1.03,填97087.38元?
老師,小規模納稅人季度申報超過了30萬,其中有開票收入49,無票收入5,我填了減免稅申報表,申報時顯示比對不通過
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
那做賬咋么做?咋么改 企業所得稅那改不改?
你好;? ? ?你賬上做;? 借銀行存款貸主營業務收入- 免稅收入; 這樣做;? 你之前怎么做的? ?
我之前做貸:主營業務收入,貸:應交增值稅
?你好;? ? ?你這個不對哦 ; 你調整下; 借應交增值稅 貸主營業務收入? ?
那就不用改申報表?
你好;? ?要改哈; 你數據不對的哇; 你按不含稅金額寫的??
那我可以再這個季度調整數據,不行?
?你好;? 在之前申報期內去改哈? ?
過了申報期 咋么改
?你好;帶著申報表 ; 公章‘ 經辦人身份證去大廳稅務局改? ?’
不能在網上更正?
?我這邊過了申報期 繳納了稅款后; 系統改不了 ; 去大廳才能改; 看你地方系統是不是專業? ?
那賬務是直接改分錄?
?你好;? 賬上 調整分錄即可; 對的??