?你好;? ? ?預(yù)交的稅費(fèi); 你們可以申請(qǐng)退稅的 ;? ? ? ?你們之前完稅證明沒有嗎? ?
老師,您好,我想咨詢一下,就是在2018年匯算清繳的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損,所以之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,現(xiàn)在退回,在寫記賬憑證時(shí)摘要要怎么表達(dá)呢?因?yàn)槭窃趨R算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多交的,要不要提現(xiàn)匯算清繳呢?怎么寫
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計(jì)計(jì)算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請(qǐng)問老師那之前計(jì)提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計(jì)入的所得稅費(fèi)用該怎樣處理?是在年底12月份做會(huì)計(jì)處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時(shí),因?yàn)?020整個(gè)年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國(guó)家會(huì)退款嗎?
老師,公司要辦理注銷,但現(xiàn)在賬上有一筆15年預(yù)繳的所得稅,因?yàn)槭欠止竞涂偛恳黄饏R算清繳,當(dāng)年整體虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候沒有把預(yù)繳的退回,讓以后年度抵扣,但后面公司一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在要注銷,但是稅務(wù)局那面說找不到預(yù)繳的記錄,不退。那賬上的預(yù)繳的所得稅怎么處理呢?補(bǔ)提所得稅還是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外呢?
老師好,公司一直沒經(jīng)營(yíng)也是幾年虧損狀態(tài),這個(gè)季度因?yàn)橛欣⑹杖氤鲑~要交企業(yè)所得稅,如果這個(gè)季度交了稅,但是明年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后肯定不用交稅的,那怎么處理?申請(qǐng)退稅嗎?還是這個(gè)季度先不報(bào)這個(gè)稅額數(shù)字?
老師,我們是建筑企業(yè)19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是22年在項(xiàng)目所在地預(yù)交了4萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損了,要退預(yù)交的企業(yè)所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因?yàn)橐恢碧幱谑┕顟B(tài),又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結(jié)算和計(jì)量。
老師 公司用管家婆軟件 但是做賬用的別的財(cái)務(wù)軟件 正常嗎
老師,子公司注銷了,長(zhǎng)投該怎么處理?
老師,個(gè)體戶沒有營(yíng)業(yè)沒有收入,但是有銀行手續(xù)費(fèi)支出,個(gè)稅怎么填寫?
老師,我們建筑勞務(wù)公司稅種里沒有核印花稅種,去年4季度有業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)好像沒有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在還能補(bǔ)繳嗎,補(bǔ)繳的話直接繳到這個(gè)季度嗎
建筑勞務(wù)公司一般納稅人,清包工一般是選擇簡(jiǎn)易征收,可否開具3%的專票給業(yè)主甲方(一般納稅人)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,稅務(wù)登記,成本核算方法,選哪一種啊
我是個(gè)體戶,不小心申請(qǐng)了財(cái)務(wù)制度備案。怎樣才能取消這個(gè)財(cái)務(wù)制度備案
你好,第一季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)期限是什么時(shí)候了
小規(guī)模納稅人支付材料款45000及勞務(wù)費(fèi)50000,并一共取得9萬發(fā)票怎么做賬
算所得額為啥境內(nèi) 境外加一塊??25% 算?那算出來是境內(nèi)應(yīng)該交的還是境外應(yīng)該交的
已經(jīng)溝通過很多次了,不給退
你好; 不退的話; 那允許你們以后抵減不; 意思直接走損失了嗎? ??
現(xiàn)在公司要注銷了
?你好 ;? ?那你就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出去? ?