你好,請把題目完整發一下
甲公司為上市公司,為了擴大生產規模,經研究決定,采用出包方式建造生產廠房一棟,預計將在2021年年底完工。2020年7月至12月發生的有關借款及工程支出業務如下:資料一:7月1日,為建造生產廠房從銀行借入三年期的專門借款3000萬元,年利率為7.2%,于每季度末支付借款利息。當日,該工程已開工并以銀行存款支付工程款1900萬元。暫時閑置的專門借款在銀行的存款年利率為1.2%,于每季度末收取存款利息。資料二:10月1日,借入半年期的一般借款300萬元,年利率為4.8%,利息于每季度末支付。當日,甲公司與施工單位發生糾紛,工程暫時停工。資料三:11月1日,甲公司與施工單位達成諒解協議,工程恢復施工,以銀行存款支付工程款1250萬元。假定工程支出超過專門借款時占用一般借款,仍不足的占用自有資金。要求:計算甲公司2020年第三、四季度專門借款利息支出、利息收入和資本化金額。為什么第四季度銀行利息是(3000-1900)??1.2%??1/12,不明白1/12,為什么不是3/12
創展公司2019年1月1日決定采用出包方式建造一棟廠房。為建造該棟廠房,創展公司于2019年4月1日從銀行借入5000萬元專門借款,借款期限為2年,年利率為7%,不考慮手續費。該項專門借款在銀行的存款年利率為2%。2019年7月1日,支付工程備料款2000萬元,工程實體開始建造;2019年8月1日又借入一般借款500萬元,年利率為8%,借款期限為3年。因發生勞務糾紛,2019年8月1日~9月30日發生工程中斷;10月1日,恢復正常施工,并支付工程進度款3200萬元;12月1日又借入一般借款100萬元,借款期限為1年,年利率為5%,當日支付工程進度款200萬元,至2019年年末工程尚未完工,預計2020年年末工程完工并達到預定可使用狀態。假定創展公司按年計提并支付借款利息,專門借款利息收入于每年12月31日收存銀行。要求:(1)計算2019年專門借款利息資本化金額、費用化金額。(2)計算2019年一般借款利息資本化金額、費用化金額。(3)編制2019年度與借款利息相關的會計分錄(金額單位用萬元表示)。
甲股份有限公司為上市公司(以下簡稱“甲公司”),為了擴大生產規模,經研究決定,采用出包方式建造生產廠房一棟。2019年7月至12月發生的有關借款及工程支出業務資料如下: (1)7月1日,為建造生產廠房從銀行借入三年期的專門借款3000萬元,年利率為7.2%,于每季度末支付借款利息。當日,該工程已開工。 (2)7月1日,以銀行存款支付工程款1900萬元。暫時閑置的專門借款在銀行的存款年利率為1.2%,于每季度末收取存款利息。 全題在圖片里 求每問的會計分錄怎么寫
甲為了擴大生產規模,2008年7月至12月發生的有關借款及工程支出業務資料如下: (1)7月1日,為建造生產廠房從銀行借入三年期的專門借款3000萬元,年利率為7.2%,于每季度末支付借款利息。當日,該工程已開工。 (2)7月1日,以銀行存款支付工程款1900萬元。暫時閑置的專門借款在銀行的存款年利率為1.2%,于每季度末收取存款利息。 (3)10月1日,借入半年期的一般借款300萬元,年利率為4.8%,利息于每季度末支付。 (4)10月1日,甲公司與施工單位發生糾紛, 工程暫時停工。 (5)11月1日,甲公司與施工單位達成諒解協議,工程恢復施工。以銀行存款支付工程款1250萬元。 (6)12月1日,借入1年期的一般借款600萬元,年利率為6%,利息于每季度末支付。 (7)12月1日,以銀行存款支付工程款1100萬元。 金。 問:占用一般借款工程支出的累計支出加權平均數=150×2/3+750×1/3=350(萬元)中 為什么要*2/3及*1/3呀?不是應該*2/12及*1/12嗎?
2021年7月1日,為建造生產廠房從銀行借入三年期的專門借款3000萬元,年利率為7.2%,于每年年末支付借款利息。當日,該工程已開工并以銀行存款支付工程款1900萬元。暫時閑置的專門借款在銀行的存款年利率為1.2%,于每年年末收取存款利息 老師 這個問題,是只1900萬按資本化利息計算嗎,其他沒用的是不是不算資本化利息
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
這個是答案,請問三個問的會計分錄怎么寫
1借在建工程50.7 應收利息3.3 貸應付利息54
2借在建工程52.9 應收利息1.1 貸應付利息54
3借在建工程4.62 財務費用1.78 貸應付利息6.6