借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,這種情況下你的發票需要選擇抵扣,勾選可以抵扣增值稅的 出口的發票可以不用開的,對方要發票嗎?
我這邊是出口外貿企業,已經收到了進項發票 現在想開具銷項 是出口的 是不是稅率顯示0
老師,請問下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發票應如何開,進項發票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進項是13%的稅率)
老師,出口退稅,進項稅額轉出,銷售發票開0稅率,這樣對吧?
我司是出口貿易公司,收到蓄電池發票,不能退稅,收到進項發票我司是出口貿易公司,收到蓄電池發票,不能退稅,收到進項發票怎么做賬,開普怎么做賬?怎么做賬,開普怎么做賬?
出口轉內銷,收到進項發票怎么做賬,開出口發票怎么做賬。出口發票是開0稅率還是進項發票的稅率
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
你直接做無票收入在13%里面申報。
對的,要求開的。而且已經開了
你已經開了零稅率的嗎?如果是的話,這種情況下,你再未開具發票零稅率的那里填寫負數,然后再內銷,13%的填寫正數。
老師,是這樣做的,因為我是上個月開的0稅率發票,9月沖紅了在重新開的。我9月份填的時候該怎么填。
你好,零稅率的帶免稅銷售貨物填寫負數,然后在13%銷售貨物一欄里面填寫。
老師,我收到進項發票怎么做呢?還有普票,該怎么寫分錄。我之前做的進項轉出
你好,你收到的進項借庫存商品應交稅費、應交增值稅,進項貸銀行存款不是給你寫啦?
普通發票是什么業務的?這個是購買貨物的金鄉嗎?
進項發票是蓄電池,出口發票也是開的蓄電池,是出口貨物。
你好,進項是不是專用發票?
對的,進項是轉用發票,出口發票是普票
進項:借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅,貸應付賬款,普票:借應收賬款,貸:主營業務收入,借主營業務成本,貸庫存商品
你好,第二個分錄不對,借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費、應交增值稅銷項,你不是轉了內銷?
轉內銷需要就得交增值稅的。
但是我上個月開的是0稅率的普票
你好 什么時間要求你轉內銷的?
9月份,專管員打電話說8月份的蓄電池不能退稅,但是我當時做的是進項轉出,喊修改8月的報表。8月份開的出口發票是0稅率的,9月份沖紅重新開了13的稅率。我現在要修改8月份的憑證,還有財務報表
八月份的憑證按上面的做可以的。
但是我現在不怎么改怎么寫分錄,該怎么做?增值稅報表昨天已經去稅務大廳更改了,剛才發給你的老師。
你好,八月份你是怎么修改的。
老師,你看嘛?都是這樣的
你好,這個八月份的和你上面的賬務處理是一樣的,你需要把這個退稅勾選退回來,然后在這個月抵扣勾選,然后你再做進項 和銷項