同學你好 1、原材料分配:生產成本6000、制造費用3300、管理費用2000 2、燃料分配:生產成本8000、管理費用2000 3、動力分配:生產成本3500、制造費用800、管理費用700 4、工資分配:生產成本120000、制造費用30000、管理費用50000 5、社保分配:生產成本=120000*0.416=49920、制造費用30000*0.416=12480,管理費用50000*0.416=20800 6、折舊分配:制造費用6000、管理費用4000 7、財務費用:700 8、銷售費用:5000 9、管理費用:5000 匯總:生產成本=6000%2B8000%2B3500%2B120000%2B49920=187420 制造費用=3300%2B2000%2B800%2B30000%2B12480%2B6000=54580 管理費用=2000%2B2000%2B700%2B50000%2B20800%2B4000%2B5000=84500 財務費用=700 銷售費用=5000 由于期初期末沒有在產品,所以本月產品成本 =187420%2B54580 =242000
【目的】劃分生產費用和期間費用界限【資料】某廠生產用產品,該產品沒有月初和月末在產品,本月愛生的有關費用如子;1.耗用原材料70000元,其中,基本生產車間生產用6000元,車間一散耗用3300元,行政管理部門耗用2000元2.外購燃料10000元,基本生產車間生產用8000元,行政管理部門耗用2000元3.外購動力費用5000元,其中基本生產車間耗用3500元,車間黑明耗用800元,行政管理部門耗用700元。4.本月應付職工薪酬共計200000元,其中產品生產工人工資120000元、車間管人員工資30000元,行政管理人員工資50000元。5.根據國家相關規定,職工福利費、醫療保險費、養老保險費、失業保險費、工傷費和生育保險費等分別按照工資總額的10%、8%、20%、2%、0.8%和0.8%的比例計6.本月車間計提折舊6000元,管理部門計提折舊4000元。7.短期銀行借款利息700元。8.支付廣告費5000元。9.本月應付租賃費、保險費共5000元。【要求】請你核算各項費用是多少?該廠本月產品成本是多少?
【目的】劃分生產費用和期間費用界限【資料】某廠生產用產品,該產品沒有月初和月末在產品,本月愛生的有關費用如子;1.耗用原材料70000元,其中,基本生產車間生產用6000元,車間一散耗用3300元,行政管理部門耗用2000元2.外購燃料10000元,基本生產車間生產用8000元,行政管理部門耗用2000元3.外購動力費用5000元,其中基本生產車間耗用3500元,車間黑明耗用800元,行政管理部門耗用700元。4.本月應付職工薪酬共計200000元,其中產品生產工人工資120000元、車間管人員工資30000元,行政管理人員工資50000元。5.根據國家相關規定,職工福利費、醫療保險費、養老保險費、失業保險費、工傷費和生育保險費等分別按照工資總額的10%、8%、20%、2%、0.8%和0.8%的比例計6.本月車間計提折舊6000元,管理部門計提折舊4000元。7.短期銀行借款利息700元。8.支付廣告費5000元。9.本月應付租賃費、保險費共5000元。【要求】請你核算各項費用是多少?該廠本月產品成本是多少?
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老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?