?你好 ; 你們技術服務發票; 怎么單位是開的套來? ? ?服務的嗎? ?
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發票給我們
請問老師如果采購商品再銷售,銷項發票已經開出去了,采購發票還沒開進來,但現在有一個問題,商品數量增加了,供應商不再另收費,但我們銷售出去的也不能變更了。現在供應商在確認開票時數量的問題,他們要按實際發給我們的數量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數量,這樣進銷對應。但他們不愿意?請問老師這種情況怎么處理?我的進來的數量多了和合同清單也不一致
老師你好,我們是做UPS電源銷售的公司,廠家給我們開進項票時,會開UPS電源加軟件,電池和電池箱,但我們銷售出去時簽合同都是簽的1套UPS電源,包含以上進項所有東西,然后開票也是開1套UPS電源,這樣進項不一致可以嗎?
老師,你好!進項票(普票)對方開了技術服務費,數量是1套,可是合同寫了3套,他們這樣寫。 然后我們開給業主的普票(銷項)得按照合同寫“3套”,這個進項票的1套問題大嗎?他們說是故意開1套的(不知道什么原因) 這種情況我們開的銷項票和進項票的數量不一致,會有影響嗎?
老師,進項合同明細寫著商品及配套技術服務:3套,但是進項票寫著:1套,然后我們的銷項票也要開出去3套,這樣合理嗎?進項票那邊公司不愿意修改,說這樣也可以。
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
這個也奇怪,“套”不符合技術服務這一類別,對嗎?如果不合規范,是不是讓他們改? 然后數量呢,數量他們有點不好溝通的樣子,所以數量我也想問問有沒有問題,
?你好1. 是的; 一般不會按套來;? ?除非你們合同約定了。 按照套來? ? 提供服務?
合同寫的是“3套”,但不是技術服務費,是提供實物機子的,名稱寫了“服務費”,又寫1套,還是“故意寫1套”,我開銷項可以按照服務費開3套,但是這種進項1套,我們能不能接收呀?會不會稅局查賬有風險?
?你好;? ?你們自己是主要業務是銷售機子還是提供服務??? ?
銷售和技術服務都可以的
?你好 ; 關鍵是看你合同主要業務是什么 ;才好判斷你的 這個? 單位合理不??