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老師你好,我10月征期要超小微企業,企業所得稅會補交很多稅,我在9月能把今年的年終獎先計提一部分進去么,參照去年的年終獎計提到9月份行么?如果提前計提后,后面政策變化我12月給紅沖回來,這樣會不會認為之前我是虛增費用啊,有沒有什么影響呢。

2022-09-26 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-26 13:18

你好,可以的,這屬于虛增,你可以暫估的。

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快賬用戶7312 追問 2022-09-26 13:20

又可以?又虛增?老師沒明白你說呢那

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:22

好,這屬于虛增,但是可以粘鍋,只要你匯算清交之前發下去都可以抵扣,如果到匯算清交之前還沒有發下去,就需要調整,預繳的時候沒有關系,可以續登。

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快賬用戶7312 追問 2022-09-26 13:24

如果都屬于虛增了,那就不能提前預估計入費用吧,怎么暫估啊。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:26

你好,借管理費用貸其他應付款,這個不就是暫估嗎?

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快賬用戶7312 追問 2022-09-26 13:27

這樣處理怕是不好吧

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:31

你好,你匯算清交的時候發票到了沒有多抵扣就可以的,遇到的可以的,沒有關系。

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你好,可以的,這屬于虛增,你可以暫估的。
2022-09-26
可以的,可以這么做的。
2022-09-26
是這個樣子的啊,你后面補交的話,就是按照另外的差額部分補交呀,那么你只需要按照補交部分的這個差額增值稅沖減其他業務收入就可以了,正常情況你們這里應該是一致的。
2021-01-04
你好,匯算清繳數據和第4季度數據 不一致,是正常的
2022-03-28
你好 ①小微企業所得稅優惠,若執行小企業會計準則,不需轉入營業外收入,直接接申報表應交金額計提所得稅費用即可。 ②根據你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。問題是第二季7月申報選擇了延緩繳納;10月申報第三季時繳二三季度的所得稅沒有。如果都沒繳,二三季度的稅都含在21079.59里,你應沖回6月9月計提的所得稅費用。
2021-06-29
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