借其他應收款200 貸銀行存款
老師,我們公司付食堂一個月4萬的伙食費,就是發工資的時候會扣除員工每人200元。 請問我公司開始交的4萬伙食費我要怎么做賬? 然后從員工工資扣200元,怎么做賬?
老師,下午好,有個問題請教一下您,就是我們公司不是有個食堂嗎?有免費的員工餐也對外營業,因為老板要我把食堂的賬單獨在賬上體現出來,那么食堂員工的餐費應該計入福利費還是食堂的成本呢?
老師您好!請問協會月初替員工把中餐費轉給食堂(食堂不是協會的自己開的),月底從員工工資里把餐費扣除,這部分中餐費需要申報個人所得稅嗎?工資表里有體現扣除的這部分餐費,而且食堂有開發票給協會,請問怎么做賬?
你好老師 請問員工在公司食堂就餐 這個餐費怎么入賬呢 比如 工資3000 扣除200的餐費 發放工資2800 這個兩百怎么做賬呢
老師您好!我問一下,A公司員工工資3000元,餐補300元,員工在B公司食堂吃飯餐費200元,A公司需要把餐費200元轉給B公司。這個怎么計提工資,及支付餐費分錄,申報個人所得稅是多少呢
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
借 應付職工薪酬3000 貸其他應收款200 銀行存款2800 這樣做嗎
您好,沒錯的是這么做賬
這樣的話其他應收就掛起金額的啦 這個那么平呢
你得按照我上面先做一筆
老師你給我一個完整的分錄嘛 謝謝
借其他應收200 貸銀行存款 借應付職工薪酬3000 貸其他應收款200 貸銀行存款2800
這樣銀行存款就不對了拉 這樣就付了3000的工資出去了噠
實際只付了2800
你看看銀行存款不就是付了2800嗎
第一個分錄不是借其他應收200貸銀行存款200 不然分錄不平塞
對啊,就是你提前支付了聚餐費用 才會在發工資的時候扣掉了
沒有提前付呀 公司食堂
公司食堂你得買材料啥的對吧?借費用 貸銀行存款 員工吃的時候 借應付職工薪酬3000 貸管理費用200 銀行存款2800
好的 謝謝老師
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