1借生產(chǎn)成本200 制造費用30 管理費用50 銷售費用40 在建工程60 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資380
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項抵扣增值稅嗎
進(jìn)項稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時,要在財務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應(yīng)部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
2借應(yīng)付職工薪酬11.3 貸主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1.3 借主營業(yè)務(wù)成本8 貸庫存商品8 借稅金及附加1 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅1
3借應(yīng)付職工薪酬1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅130 借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800
4借管理費用26 貸應(yīng)付職工薪酬26 借應(yīng)付職工薪酬26 貸累計折舊20 銀行存款6
5借應(yīng)付賬款2 貸銀行存款2