你好,視同銷售,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅
老師,你好!我公司是醫療器械有限公司,賣貨物給醫院,醫院要求贈送一臺電腦給她們,請問我這個電腦該怎么做賬務處理,我們買了電腦也收到發票了
我們投資公司收購一家醫院,分兩個主體來收購,一家是收購物業土地,一家收購醫院牌照,請問對方怎么開票給我們,需要交什么稅?
老師:我們是一家私人醫院,有一臺醫療設備要贈送給另一家醫院,請問我們都需要繳納什么稅?
老師:我們是一家私立醫院,外面專家給我們醫院提供的專家咨詢費,需要繳納印花稅嗎?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
用不用去稅務局代開發票呀?
這個看對方需求,可以開具
增值稅稅率是多少?
如果說你是小規模納稅人3%一般納稅人13%。
我們怎么做會計分錄?
借營業外支出 貸相關的資產,同時貸增值稅。
這是一臺使用過的社備,不用走固定資產清理科目嗎,增值稅的計稅銷售額怎么確定?
需要走固定資產清理啊,你帶一下光頭資產,那你這個是固定資產,你就貸固定資產清理啊。
增值稅的計稅銷售額怎么確定,是按原值減去累計折舊數,還是雙方協商的價格?
增值稅是按照現在你這個設備,你這個支撐它的一個功能,市場價格來確定它的依據。
舊設備現在的市場價格我也不知道是多少呀?由誰來給定呢?
評估啊,或者是你看一下其他企業他們正常的銷售價格呀。
老師:增值稅納稅申報表怎么填,銷售的分錄是借營業外支出貸固定資產清理,應交稅費銷項稅無票收入這里怎么填?