商業營業用房經營租賃服務 商用房經營租賃、出租寫字樓、寫字樓出租、商鋪出租 3040502020400000000 是的,需要交房產稅
孫老師,你好,出租方租房子給承租人,承租人需要開稅票,房屋租賃是9個點的稅嗎?另外如果我們開了怎么交稅呢?怎么計算呢?我房產稅都一直在繳納
酒店的門面往外出租,開票時稅收編碼填什么?如果是房屋租賃,是不是得交房產稅?
請問下,小規模簡易計稅的,出租房屋,怎么開票,稅收編碼是多少我在網上查看會計學堂是:商業營業用房經營租賃服務 經營租賃 30405020204 9%,按5%簡易征收 3% ,但在開票系統賦碼卻是501020200000,到底哪個才是對得呢?
個人房屋出租,用稅務APP代開發票,選的時候是不動產融資租賃服務*房屋融資租賃,這個融資是什么意思?這樣選對不對呢?
甲方租用乙方的房屋然后出租給丙方,甲方需要交哪些稅?如何賬務處理?開票時商品編碼是什么?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
如果對方不要求需要租賃費發票,我們開什么稅目,就不需要交房產稅
你開什么稅目都掩蓋不了房租的事實呀
人家稅務局說的開成租賃費還得交房產稅,說的開個別的,但是別的怎么能說過去呢?還有稅務局交房產稅就有土地使用稅,那我們的房子是租的
租的房子轉租就不交房產稅和土地稅
但是酒店一直在重復交,,稅務局人家也讓重復交
哦哦那就沒法子了哈,