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我們是網絡科技公司 產品參加發表獲得獎金16000元,但籌辦方把獎金直接發給公司參賽員工,并且已經扣除了個稅。我們公司要求個人轉回公司后,公司再發給個人,請問中間涉稅哪些?

2022-09-23 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-23 13:02

收到100,然后再轉出100,是這個操作嗎?如果是的話不需要交的。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:06

是獎金是16000,主辦方把獎金給到公司員工12800,主辦方扣除了個人所得稅!公司要開發票給主辦方按照16000開具。那么,公司開票,考慮免稅,增值稅0,僅有企業所得稅!那么因為產品是公司的,這個金額不能全部給到公司員工,需要把這個金額還給公司,公司按他個人績效來發獎金給他個人?所以涉及到什么稅?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:06

不用這么麻煩的,你們單位應該申報個稅。你們單位申報個稅,這個錢不用還給你們單位,你給人家開了發票確認收入,然后對方企業支付給個人的這一部分,你做工資,你申報個稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:07

對方申報了個稅,還收你的發票,這個成本重復了。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:07

對的,就是這個問題。那我要怎么解決?

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:08

也就是假如這個獎公司8000,個人8000。8000是公司利潤?這個公司8000怎么轉回來?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:10

8000讓對方直接支付給你企業。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:10

對方是,主辦方還是公司個人?這個款,已經付給個人了,

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:10

給個人按你們的工資表給 付的是實際支付的工資 個稅還有個人負擔的,社保你們單位扣除的,需要轉給你公司。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:13

需要主辦方轉給我們公司?還是個人退還給我們公司?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:17

你好主辦方給你公司。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:22

可是主辦方已經代扣代繳 把款轉給了個人了。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:23

你好,她怎么知道每個人發下去的工資是多少?是不是你給他工資表不對?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:23

要不他怎么知道a是多少,B是多少?

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:24

按16000,獎金發給人了,他就按16000扣了

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:25

因為參賽名字是他個人。當時未按公司參賽。但是主辦方要求我們開發票

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:25

按照偶然所得扣除的嗎?如果是的話,你跟她說這種開不了發票。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:26

按偶然所得扣除了個稅,就不允許在你單位給他開發票了。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:26

我們公司要求,員工把收到的12800給公司,并且公司扣除公司所得部分,再發給員工。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:27

實際這個獎金是多少,16000嗎 應該比這個多

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:28

實際獎金16000,扣除了個稅,剩下的主辦方付給個人

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:29

現在這個業務你跟他說,如果你們扣除了偶然所得的話,我們就不允許給你開發票了,你直接給個人按偶然所得交個稅就可以了

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:29

要么就讓個人給他開發票,他想要抵扣企業所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:29

第一種做法就是全款給你們,也就是給你們16000,你單位給他開發票,然后你單位在支付給個人。

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快賬用戶1305 追問 2022-09-23 13:30

偶然所得,是不是做賬按營業外收入,做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 13:31

你好,這個不一定,不是所有的都做到營業外支出的,看具體的業務,你贈送給客戶,你做銷售費用招待會,這不也是偶然所得20%。

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你好同學可以統計一下總額按勞務申報納稅,每月800以下免稅的
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