你好,稅務局給你定的,如果不夠用的可以申請增量。
我是小規模納稅人,目前普通發票10萬元版領取數量10,普通電子發票萬元版領取數量20,但是我現在每月開票單張大多都是小于10000元的,需要開20到30張發票,那發票張數不夠怎么辦呢?
請問在電子稅務局上面申請發票增量,稅局已經批準了請問下我要拿發票本去稅局辦理?還是不需要呢?我在發票系統網上申領發票時候發現還是以前的申領數量不是調整后的呢
電子稅務局每月領增值稅電子發票的數量限額是多少?不夠用是去當地稅務局去申請增加嗎?
每月領票數量是自己在電子稅務局申請的還是專管員核定的數量,目前當月發票不夠用怎么辦
增值稅專發票每月最高領票數量現在是15,請問可以在電子稅網上直接申請最高購票數量25嗎?還是可以選多少啊?15份不夠用,每一個半月都要申領郵寄十幾元的快遞費,因離稅務局很遠。
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
電子稅務局-發票套餐-增版增量-票種核定,對嗎
是這個界面嗎?
對的,是的,是這么做。