你好,按實際發放月份作為納稅義務發生。8月發7月份的工資,所以9月份申報的是8月份發的7月份的工資。
老師您好,我想問問,因為境外采購服務 發生的 代扣代繳企業所得稅 增值稅 附加稅,如果 今天(8.12)申報繳納,那么是在這個月(8月)申報的時候抵扣 還是 9月申報的時候抵扣?
老師,個稅申報里面的人員異動是指稅款所屬期當月離入職人員嗎? 9月申報8月個稅,應該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發放工資,8月沒有實際發放7月的而是6月份的,那這種情況個稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
請問老師,剛成立的公司,7月份的工資未發放,某人的月工資是4萬,則7月份的工資放在8月份一塊發放的話,那么等9月份申報個稅時,本期收入是8萬-770.62元(2個月的社保)-5000*2*10%-2520(扣除數)=4402.94元(應交的個人所得稅額)對不?專項附加扣除為0,
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報,扣個人所得稅60元,到7月份的時候,工資應發2413.78元,我是按這個數申報的,當月不用扣個人所得稅,后面實際發放工資的時候又改為7000元來發放,8月份按7000元來申報,也不用扣個人所得稅,現在報9月份的工資薪金,申報7000元,扣個人所得稅42.41元,我需要重新補申報7月份的工資薪金嗎?
老師你好,新辦企業營業執照7月營業執照辦好,8月稅務開通,9月申報個人代扣代繳的所屬期是8月,期間7月的工資20000元8月初發,8月的工資60000元9月初發,那9月報申報個人代扣代繳按哪個數字來申報,謝謝老師
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好的,謝謝老師
有問題可以接著問,如滿意可點已解決五星評價哈,謝謝!