借材料采購丙材料8000*6?2400 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7280 貸應(yīng)付賬款
12月20日,從新華工廠購進(jìn)丙材料8000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)七元計(jì),買價(jià)56000元,進(jìn)項(xiàng)稅額7280元,供方代墊運(yùn)費(fèi)2400元,價(jià)款尚未支付,會計(jì)分錄
12月20日從新華工廠購進(jìn)丙材料8000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)是7.00元,買價(jià)56000元,進(jìn)項(xiàng)稅額7280元,供方帶電運(yùn)費(fèi)2400元,價(jià)款尚未支付。熟悉材料采購交易事項(xiàng)的會計(jì)記錄,編制會計(jì)分錄。?
南方公司12月份發(fā)生下列材料采購交易、事項(xiàng):1.12月3日從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)甲材料15000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)5.00元,共計(jì)買價(jià)75000元,進(jìn)項(xiàng)稅額9750元,支付運(yùn)費(fèi)1500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額135元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未入庫。2.12月6日,從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)的甲材料已到,并驗(yàn)收入庫。3.12月8日,從東方工廠購進(jìn)乙材料20噸,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)為1800元,共計(jì)買價(jià)36000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4680元,款末付。4.12月15日,以銀行存款償還東方工廠乙材料款40680元。
南方公司12月份發(fā)生下列材料采購交易、事項(xiàng):1.12月3日從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)甲材料15000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)5.00元,共計(jì)買價(jià)75000元,進(jìn)項(xiàng)稅額9750元,支付運(yùn)費(fèi)1500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額135元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未入庫。2.12月6日,從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)的甲材料已到,并驗(yàn)收入庫。3.12月8日,從東方工廠購進(jìn)乙材料20噸,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)為1800元,共計(jì)買價(jià)36000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4680元,款末付。4.12月15日,以銀行存款償還東方工廠乙材料款40680元。要求:根據(jù)上述交易、事項(xiàng)編制相關(guān)會計(jì)分錄。
12月20日,從新華工廠購進(jìn)丙材料8000千克增值稅專用發(fā)票,所列單價(jià)7.00元,計(jì)買價(jià)56000元進(jìn)項(xiàng)稅額7280元供方代墊運(yùn)費(fèi)2400元價(jià)款尚未支付(需要分錄)
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個辦公室開了5%稅率的發(fā)票,這個要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規(guī)模
請問保險(xiǎn)賠償怎么做賬
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請問老師利潤表本季度利潤總額是盈利的,以前有虧損,這個季度需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,小規(guī)模開1%專票后升級成一般納稅人就不能開9%的專票了嗎?
老師,社保增員和減員查詢在哪里查,怎么查到增員和減員的記錄,謝謝
老師,這個題的解析是不是算錯了